Orden de Compra. Nº1422824-1147-SE26 "(LER) DESECHABLES MES DE MAYO UCA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422824-1147-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (LER) DESECHABLES MES DE MAYO UCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1422825-759-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos y Reactivos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna
Impuesto 783938,1
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viva Bio
Razón Social BOUTIQUE SOLEDAD DEL CARMEN CASANOVA PARRA E.I.R.L
R.U.T. 76.694.948-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viva Bio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadVaso polipapel agua [5014477]Vaso polipapel agua [5014477] $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
52151503
Cubertería desechable doméstica2500UnidadTapa desechable vaso termico [5011413]Tapa desechable vaso termico [5011413] $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
52151503
Cubertería desechable doméstica27000UnidadMarmitas desechables [5329773] Marmitas desechables [5329773] $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.000 $ 2.646.000
52151503
Cubertería desechable doméstica26680UnidadPote postre bisagra [5011057] Pote Postre con tapa Bisagra [5011057] $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.240 $ 1.147.240
52151503
Cubertería desechable doméstica10250UnidadTapa para vaso térmico [5302541]Tapas Vaso Térmico 240 cc [5302541] $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.250 $ 215.250
52151503
Cubertería desechable doméstica5000UnidadCucharas plasticas soperas [5011063]Cucharas Plastica [5011063] $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 4.125.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 783.938
TOTAL OC $ 4.909.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.