|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1422824-1897-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(RMM)1422824-1212-COT26 AC PARA ESTROGENO 7ml |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
287850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
|
|
R.U.T. |
96.540.690-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 3 | Unidad | AC PARA ESTROGENO RTU 7ml [244P1112] | IR08461-2 FLEX RbxH ER alpha cl EP1, RTU, (Link) DAKO |
$ 505.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.515.000
|
$ 1.515.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.515.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.850
|
|
$ 1.802.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.