Orden de Compra. Nº1422824-368-SE26 "(ETL) 1422824-16-LR25BANDEJA SUTURA DOBLE EMPAQUE [340P603] Solicita Esterilizacion"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422824-368-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (ETL) 1422824-16-LR25BANDEJA SUTURA DOBLE EMPAQUE [340P603] Solicita Esterilizacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1422824-16-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos y Reactivos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2348
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 3853200
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM SpA
Razón Social MADEGOM SPA
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181515
Bandejas de examen3900UnidadBANDEJA SUTURA DOBLE EMPAQUE despacho parcializado según licitación 650x mes [340P603] KIT16019 Kit Sutura esteril 19 cj. x 30 un., SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE ENTREGA: 02 DIAS [340P603] $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280.000 $ 20.280.000
Total Neto $ 20.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.853.200
TOTAL OC $ 24.133.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.