|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1422824-9520-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(FCR) 1422824-1076-COT25 MAQUINAS DE AFEITAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
185440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Pegasus |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA
|
|
R.U.T. |
76.773.257-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pegasus |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111502
| Cuchillos de afeitar | 4000 | Unidad | MAQUINAS DESECHABLE DE AFEITAR (CANTIDAD DEBE DE SER DIVIDIDA EN 8 MESES) [224P006] | Máquina De Afeitar FABULEUX 2 hojas liso celeste blanco individual |
$ 244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 976.000
|
$ 976.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 976.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 185.440
|
|
$ 1.161.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.