Orden de Compra. Nº1422825-1149-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-3-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-1149-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-3-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9645
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 1890500
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GE Healthcare International LLC - Medios de Contraste
Razón Social GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.279.910-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GE Healthcare International LLC - Medios de Contraste
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1MesMantenimiento equipo AW4.7-Z4 G4-HW PLATFORM [50614046]Mantenimiento equipo AW4.7-Z4 G4-HW PLATFORM Cuota 4 de 24 24 mayo a 23 junio 2026 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1MesMantenimiento equipo 1.5 SIGNA ARTIST EVO UPGRADE [50614047]Mantenimiento equipo 1.5 SIGNA ARTIST EVO UPGRADE Cuota 4 de 24 24 mayo a 23 junio 2026 $ 9.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750.000 $ 9.750.000
Total Neto $ 9.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.890.500
TOTAL OC $ 11.840.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.