Orden de Compra. Nº1422825-2023-SE25 "(LGM) SOSERVAL E. MEDICOS MES DE OCTUBRE DE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-2023-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra (LGM) SOSERVAL E. MEDICOS MES DE OCTUBRE DE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-134-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 30153,19
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOSERVAL
Razón Social SOSERVAL SPA
R.U.T. 88.834.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOSERVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1UnidadBULTO DE 6.1 A 10 Kilos [530000013]BULTO DE 6.1 A 10 Kilos $ 9.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.416 $ 9.416
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo2UnidadTRASLADO DE BULTOS 10.1 A 15KG [530000014]TRASLADO DE BULTOS 10.1 A 15KG $ 11.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.728 $ 23.728
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1Unidadsobre de hasta 3 kilos [530000016]sobre de hasta 3 kilos [530000016] $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.023 $ 4.023
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo3Unidadbulto de 3.1 a 6 kilos [530000012]bulto de 3.1 a 6 kilos [530000012] $ 6.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.486 $ 18.486
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo22Unidadbulto de 0.1 a 3 kilos [53000007]bulto de 0.1 a 3 kilos [53000007] $ 4.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.048 $ 103.048
Total Neto $ 158.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.153
TOTAL OC $ 188.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.