Orden de Compra. Nº
1422825-544-TD26
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-6-FTD26
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1422825-544-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-6-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T.
61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3496 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T.
61.602.054-4
Dirección de Facturación
San Ignacio 783
Comuna
Valparaíso
Impuesto
2970222,5
Dirección de Envío de la Factura
San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIOESPINOZACORDERO
Razón Social
MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO
R.U.T.
9.853.218-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIOESPINOZACORDERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Para fisuras que cruzan el espesor de la losa
Para fisuras que cruzan el espesor de la losa
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
112
Unidad
Impermeabilización a Base de Poliuretano Imprimación
Impermeabilización a Base de Poliuretano Imprimación
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184.000
$ 2.184.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Desagües tipo Gárgolas o Barbacanas Construcción de desagües en techumbre
Desagües tipo Gárgolas o Barbacanas Construcción de desagües en techumbre
$ 285.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Reparación de Fisuras de la Loza de hormigón Para fisuras por retracción plástica
Reparación de Fisuras de la Loza de hormigón Para fisuras por retracción plástica
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Trabajos Previos Retiro de elementos
Trabajos Previos Retiro de elementos
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Preparación de superficie
Preparación de superficie
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
112
Metro Cuadrado
Refuerzo
Refuerzo
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848.000
$ 1.848.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
112
Metro Cuadrado
Impermeabilización
Impermeabilización
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192.000
$ 3.192.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
112
Metro Cuadrado
Mortero de Protección Suministro e instalación de mortero
Mortero de Protección Suministro e instalación de mortero
$ 25.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.867.200
$ 2.867.200
Total Neto
$ 12.506.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 3.126.550
IVA
19
%
$ 2.970.222
TOTAL OC
$ 18.602.972
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.