Orden de Compra. Nº1422825-544-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-6-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-544-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-6-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3496 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 2970222,5
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIOESPINOZACORDERO
Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO
R.U.T. 9.853.218-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIOESPINOZACORDERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadPara fisuras que cruzan el espesor de la losaPara fisuras que cruzan el espesor de la losa $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación112UnidadImpermeabilización a Base de Poliuretano Imprimación Impermeabilización a Base de Poliuretano Imprimación $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.000 $ 2.184.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadDesagües tipo Gárgolas o Barbacanas Construcción de desagües en techumbreDesagües tipo Gárgolas o Barbacanas Construcción de desagües en techumbre $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadReparación de Fisuras de la Loza de hormigón Para fisuras por retracción plásticaReparación de Fisuras de la Loza de hormigón Para fisuras por retracción plástica $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadTrabajos Previos Retiro de elementosTrabajos Previos Retiro de elementos $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadPreparación de superficie Preparación de superficie $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación112Metro CuadradoRefuerzoRefuerzo $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación112Metro CuadradoImpermeabilizaciónImpermeabilización $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.000 $ 3.192.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación112Metro CuadradoMortero de Protección Suministro e instalación de morteroMortero de Protección Suministro e instalación de mortero $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.867.200 $ 2.867.200
Total Neto $ 12.506.200
Descuento $ 0
Cargos $ 3.126.550
IVA  19  % $ 2.970.222
TOTAL OC $ 18.602.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.