Orden de Compra. Nº1423-21-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1423-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 122168,1
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza36UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA FRANELA COLOR NARANJOS.  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
47131502
Paños de limpieza36UnidadPAÑOS MULTIUSOS COLOR AMARILLOS  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESINFECTANTES DE AMBIENTES Y SUPERFICIES SPRAY  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
53131606
Desodorantes48UnidadDESODORANTES AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47121701
Bolsas de basura600UnidadBOLSAS DE BASURA 50*70  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121701
Bolsas de basura600UnidadBOLSAS DE BASURA 70*90  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47121701
Bolsas de basura600UnidadBOLSAS DE BASURA 80*110  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO AROMA LIMÓN  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600
47131830
Productos de limpieza de muebles24UnidadLIMPIA PISOS DESINFECTANTES LAVANDA  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131603
Esponjas48UnidadESPONJAS PARA LAVALOZAS  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131609
Magos para escobas o traperos24UnidadTRAPEROS DE COLORES MICROFRIBRA 70*50  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
46181504
Guantes protectores48UnidadGUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEO TALLA M  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadHIPOCLORITO 4 LITROS  $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON PARA PISOS DE PORCELANA  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIENICO JUNBO DOBLE HOJA SUAVE BLANCO  $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
Total Neto $ 642.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.168
TOTAL OC $ 765.158


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.