Orden de Compra. Nº
1423-21-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-21-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1423-21-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-21-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T.
60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T.
60.701.012-9
Dirección de Facturación
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
122168,1
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
36
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA FRANELA COLOR NARANJOS.
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
47131502
Paños de limpieza
36
Unidad
PAÑOS MULTIUSOS COLOR AMARILLOS
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
DESINFECTANTES DE AMBIENTES Y SUPERFICIES SPRAY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
53131606
Desodorantes
48
Unidad
DESODORANTES AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
47121701
Bolsas de basura
600
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50*70
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47121701
Bolsas de basura
600
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70*90
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47121701
Bolsas de basura
600
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80*110
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131803
Desinfectantes domésticos
96
Unidad
TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO AROMA LIMÓN
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.600
$ 189.600
47131830
Productos de limpieza de muebles
24
Unidad
LIMPIA PISOS DESINFECTANTES LAVANDA
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
47131603
Esponjas
48
Unidad
ESPONJAS PARA LAVALOZAS
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131609
Magos para escobas o traperos
24
Unidad
TRAPEROS DE COLORES MICROFRIBRA 70*50
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.280
$ 20.280
46181504
Guantes protectores
48
Unidad
GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEO TALLA M
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.320
$ 34.320
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
HIPOCLORITO 4 LITROS
$ 2.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLON PARA PISOS DE PORCELANA
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUNBO DOBLE HOJA SUAVE BLANCO
$ 2.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
Total Neto
$ 642.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.168
TOTAL OC
$ 765.158
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.