|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1423-23-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-17-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
|
|
R.U.T. |
60.701.012-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
47579,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lubricentro Mi Norte |
|
Razón Social |
LUBRICENTRO NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.537.867-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Lubricentro Mi Norte |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | MANTENCIÓN DE LOS 180.000 KMS. (DOCUMENTACIÓN ADJUNTA). | |
$ 250.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.420
|
$ 250.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.580
|
|
$ 298.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.