Orden de Compra. Nº1423-26-CM17 "Compra Materiales de Aseo 10/07/2017"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1423-26-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo 10/07/2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 36488,5785
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos24 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.616 $ 44.616
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza12 (212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 212364(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general18 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.744 $ 30.744
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl3 (1027630) CLORO CLOROX 4 L 6 UNIDADES 1047891(1027630) CLORO CLOROX 4 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.105 $ 33.105
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1152452) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 1.8 LITROS 1175002(1152452) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 1.8 LITROS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.912 $ 60.912
Total Neto $ 193.985
Descuento $ 1.940
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.489
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 228.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.