Orden de Compra. Nº1423-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-27-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1423-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-27-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 139
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 36694,32
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadLimpia vidrios sin aureolas, secado rápido, contenido 500 ML.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.312
47131801
Limpiadores de suelos36UnidadLimpia Pisos desinfectante diferente aroma Botella  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.016 $ 29.016
47121701
Bolsas de basura600UnidadBolsa de basura 50*70  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111704
Papel higiénico48UnidadPapel higiénico Jumbo 250 mts. Doble hoja extra blanco  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 193.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.694
TOTAL OC $ 229.822


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.