Orden de Compra. Nº
1423-34-AG23
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-22-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1423-34-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-22-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T.
60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 75
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T.
60.701.012-9
Dirección de Facturación
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
71430,12
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
60
Unidad
esponja lisa multiuso antibacterial.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
paños multisusos color naranjo
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
46181504
Guantes protectores
48
Unidad
guantes amarillos multiuso talla M
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
limpiador líquido con aroma para pisos.
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
60
Unidad
hipoclorito en gel en bolsa.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.120
$ 51.120
47131824
Productos de limpieza de ventanas
36
Unidad
limpia vidrieos mulituso con gatillo
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.080
$ 37.080
53131606
Desodorantes
36
Unidad
desodorante ambiental diferentes aromas
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.312
$ 39.312
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
12
Unidad
hipoclorito de 5 litros
$ 1.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.976
$ 23.976
52121704
Toallas de mano
60
Unidad
toallas desinfectantes multiuso aroma limón
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.100
$ 131.100
53131608
Jabones
4
Unidad
jabón líquido de 5 litros antibacterial, cuidado experto,.
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
Total Neto
$ 375.948
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.430
TOTAL OC
$ 447.378
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.067.436-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.097.744-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.