Orden de Compra. Nº1423-79-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-10-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1423-79-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-10-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 164
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.701.012-9
Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 70797,04
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW1
Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A.
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICOS 215/75R15 ATR 106T PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO PROVEEDOR INSCRITO EN MERCADO PUBLICO Y HABILITADO PARA VENDER AL ESTADO. $ 93.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.616 $ 372.616
Total Neto $ 372.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.797
TOTAL OC $ 443.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.