Orden de Compra. Nº1425-9-SE10 "SUMINISTROS PESCADOS ENERO 2010 S-FASCTURA Nº 402"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1425-9-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS PESCADOS ENERO 2010 S-FASCTURA Nº 402
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1425-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - V Región
Razón Social Servicio Nacional de Pesca
R.U.T. 60.701.008-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay 1731 Piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca
R.U.T. 60.701.008-0
Dirección de Facturación Blanco N°1215, Of N°204 Edificio Nautilius Valpo.
Comuna Valparaíso
Impuesto 7609,5
Dirección de Envío de la Factura Blanco N°1215, Of N°204 Edificio Nautilius Valpo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garaos
Razón Social German Araos Ilufi
R.U.T. 4.738.477-K
Sucursal garaos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121539
Pescado fresco44,5kilogramoPESCADO FRESCO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050
Total Neto $ 40.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.610
TOTAL OC $ 47.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.