Orden de Compra. Nº1425523-44-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425523-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1425523-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425523-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
Razón Social ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
R.U.T. 65.209.816-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 del sistema agorechi/ .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
R.U.T. 65.209.816-9
Dirección de Facturación BANDERA 46 52
Comuna Santiago
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 46 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAULO SERGIO QUIMPER PUEBLA
Razón Social PAULO SERGIO QUIMPER PUEBLA
R.U.T. 13.996.894-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAULO SERGIO QUIMPER PUEBLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café100UnidadCAFE EN GRANO, LECHE, TÉ, TÉ DE HIERBAS PARA 100 PERSONAS, AZUCAR, ENDULZANTE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
50201710
Té de hierbas100UnidadCAFE EN GRANO, LECHE, TÉ, TÉ DE HIERBAS PARA 100 PERSONAS, AZUCAR, ENDULZANTE  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
50201713
Bolsitas de te100Unidad7CAFE EN GRANO, LECHE, TÉ, TÉ DE HIERBAS PARA 100 PERSONAS, AZUCAR, ENDULZANTE  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
50202303
Jugos y néctar concentrados100UnidadJUGO NECTAR Y AGUA SABORIZADA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202310
Agua mineral100Unidad7AGUA SABORIZADA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidadmini donut, mini calzones rotos, mantecados, cachitos, palmeritas  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.996.894-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.996.894-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.