Orden de Compra. Nº1425523-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425523-27-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1425523-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425523-27-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
Razón Social ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
R.U.T. 65.209.816-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema agorechi/ .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION NACIONAL DE GOBERNADORES Y GOBERNADORAS REGIONALES DE CHILE
R.U.T. 65.209.816-9
Dirección de Facturación BANDERA 46 52
Comuna Santiago
Impuesto 101555
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 46 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA
Razón Social CATALENO BANQUETERIA SOFIA RODRIGUEZ EIRL
R.U.T. 76.580.429-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café45Unidad no definidaCAFE PARA DESAYUNO Y ACTIVIDAD DURANTE EL DIA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
30221003
Cafetería1Unidad no definidaSERVICIO DE CAFETERIA QUE INCLUYA • Equipo de garzones • Vajilla, mantelería, mesas de apoyo (si se requiere) • Arreglos florales  $ 210.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.500 $ 210.500
50201711
Té instantáneo45Unidad no definidaTE PARA DESAYUNO Y ACTIVIDAD DURANTE EL DIA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos45Unidad no definidaGALLETAS O PRODUCTOS DULCES PARA ACOMPAÑAR EL CAFE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
50131701
Leche o productos de mantequilla45Unidad no definidaPARA PODER APORTAR PROTEINA AL DESAYUNO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202310
Agua mineral45Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS PARA LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 534.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.555
TOTAL OC $ 636.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.