Orden de Compra. Nº1425524-4-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425524-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA - CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1425524-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425524-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA - CO
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA - CO
R.U.T. 65.215.677-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA - CO
R.U.T. 65.215.677-0
Dirección de Facturación AVENIDA COLON 1188
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41446,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON 1188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalPAPEL FOTOCOPIA OFICIO 40 PLASTICO P/TERMOLAM CARTA 0.7MM 175MIC 100UN 1 PAPEL COUCHE 130GR DOBLE CARTA 100 CINTA ENMASCARAR 18X40MM 10 FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PQ 100U 1 CARTULINA BLANCA 53X75CM 25 UND 4 CINTA ADHESIVA 18X30MM CRISTAL 20 DESTACADOR LAPIZ AMARILLO 4 DESTACADOR LAPIZ CELESTE 4 DESTACADOR LAPIZ NARANJO 4 DESTACADOR LAPIZ ROSADO 4 DESTACADOR LAPIZ VERDE 4 LAPIZ 0.7 BORRABLE AZUL 10 CINTA PRECAUCION 75MM X 350MT 1COL 3  $ 218.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.142 $ 218.142
Total Neto $ 218.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.447
TOTAL OC $ 259.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.