Orden de Compra. Nº
1425841-23-SE25
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Adquisición de insumos, mantención áreas verdes, Dimao
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1425841-23-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos, mantención áreas verdes, Dimao
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1030177-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
R.U.T.
69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle 18 de Septiembre N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999005-2 del sistema SMC, F.T N° 40, Dima.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
R.U.T.
69.141.400-0
Dirección de Facturación
Calle 18 de Septiembre N°250
Comuna
Quillón
Impuesto
89232,55
Dirección de Envío de la Factura
Calle 18 de Septiembre N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46182303
Devanadores de arneses de seguridad
4
Unidad
Q-4-13, UNIDAD DE ARNES DOBLE CONFORT STHIL MARCA STIHL, UYUSTOOL, TOTAL
$ 35.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.956
$ 142.956
23181604
Maquinaria para cortar
10
Unidad
Q-4-108, UNIDAD DE LIMA MOTOSIERRA 5/32" 3 UNIDADES MARCA NICHOLSON MARCA NICHOLSON, DEWALT, UYUSTOOL
$ 6.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.570
$ 68.570
31211904
Brochas
35
Unidad
Q-1-157, UNIDAD DE BROCHA 4" MARCA ELA O SIMILAR MARCA ELA, CONDECORA, LIZCAL
$ 5.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.615
$ 202.615
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Q-1-532, UNIDAD DE RODILLO DE ESPOJA 18CM MARCA ELA, CONDECORA, LIZCAL
$ 4.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.380
$ 40.380
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
2
Rollo
Q-5-20, MT DE CINTA PELIGRO MARCA MAXSERVICE, IRON-
$ 7.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.124
$ 15.124
Total Neto
$ 469.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.233
TOTAL OC
$ 558.878
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.