Orden de Compra. Nº1425841-23-SE25 "Adquisición de insumos, mantención áreas verdes, Dimao"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1425841-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos, mantención áreas verdes, Dimao
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1030177-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999005-2 del sistema SMC, F.T N° 40, Dima.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación Calle 18 de Septiembre N°250
Comuna Quillón
Impuesto 89232,55
Dirección de Envío de la Factura Calle 18 de Septiembre N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182303
Devanadores de arneses de seguridad4UnidadQ-4-13, UNIDAD DE ARNES DOBLE CONFORT STHIL MARCA STIHL, UYUSTOOL, TOTAL  $ 35.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.956 $ 142.956
23181604
Maquinaria para cortar10UnidadQ-4-108, UNIDAD DE LIMA MOTOSIERRA 5/32" 3 UNIDADES MARCA NICHOLSON MARCA NICHOLSON, DEWALT, UYUSTOOL  $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.570 $ 68.570
31211904
Brochas35UnidadQ-1-157, UNIDAD DE BROCHA 4" MARCA ELA O SIMILAR MARCA ELA, CONDECORA, LIZCAL  $ 5.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.615 $ 202.615
31211906
Rodillos de pintar10UnidadQ-1-532, UNIDAD DE RODILLO DE ESPOJA 18CM MARCA ELA, CONDECORA, LIZCAL  $ 4.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón2RolloQ-5-20, MT DE CINTA PELIGRO MARCA MAXSERVICE, IRON-  $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.124 $ 15.124
Total Neto $ 469.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.233
TOTAL OC $ 558.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.