|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1426-80-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
|
|
R.U.T. |
60.701.007-2 |
|
Dirección de Facturación |
Portales N°487 |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
87889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Portales N°487 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 50 | | (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169 | (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z224021; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.298,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 464.900
|
$ 464.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 464.900
|
|
Descuento
|
$ 2.325
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.889
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 550.464
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.