Orden de Compra. Nº1426037-134-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-27-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426037-134-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-27-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426037-27-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 7
Comuna Colina
Impuesto 10628408,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACIÓN DE DESPACHODESPACHAR A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIS SpA
Razón Social ASIS SPA
R.U.T. 76.838.196-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221511
Bolsas de equipo deportivo1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA MAYOR DETALLE REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA ADJUNTA NRO.136 CON FECHA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2025.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 55.938.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.938.990 $ 55.938.990
Total Neto $ 55.938.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.628.408
TOTAL OC $ 66.567.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.