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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426037-134-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-27-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1426037-27-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
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R.U.T. |
70.941.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 7 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
10628408,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INFORMACIÓN DE DESPACHO | DESPACHAR A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
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Proveedor |
ASIS SpA |
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Razón Social |
ASIS SPA
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R.U.T. |
76.838.196-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221511
| Bolsas de equipo deportivo | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA MAYOR DETALLE REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA ADJUNTA NRO.136 CON FECHA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2025. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
$ 55.938.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.938.990
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$ 55.938.990
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Total Neto
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$ 55.938.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.628.408
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$ 66.567.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.