Orden de Compra. Nº1426037-153-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-29-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426037-153-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-29-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426037-29-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 7
Comuna Colina
Impuesto 9450105,2016808
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
TítuloDescripción
INFORMACIÓN DE DESPACHOLos productos deben ser despachado a cada establecimientos educacional.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA MAYOR DETALLE REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA ADJUNTA NRO.145 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.UTILES ESCOLARES $ 49.737.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.737.396 $ 49.737.396
Total Neto $ 49.737.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.450.105
TOTAL OC $ 59.187.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.