|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1426037-153-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-29-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Sin comentario |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1426037-29-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
|
|
R.U.T. |
70.941.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 7 |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
9450105,2016808 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-11-2025 |
| INFORMACIÓN DE DESPACHO | Los productos deben ser despachado a cada establecimientos educacional. |
|
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
|
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA MAYOR DETALLE REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA ADJUNTA NRO.145 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | UTILES ESCOLARES |
$ 49.737.396,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.737.396
|
$ 49.737.396
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.737.396
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.450.105
|
|
$ 59.187.501
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.