Orden de Compra. Nº1426038-138-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-83-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426038-138-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-83-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 14774
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCARRETERA GENERAL SAN MARTIN 77, COLINA ( SAR COLINA - BODEGA CENTRAL )

CONTACTO : FRANCISCO MADARIAGA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPRG Insumos Medicos
Razón Social SPRG SPA
R.U.T. 77.997.344-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPRG Insumos Medicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221704
Bolsas de infusión de presión intravenosas y arteriales4UnidadADQUISICION DE BOLSAS DE INFUSION ELASTOMERICA DESECHABLE CON CAPACIDAD ENTRE 150 A 250 ML Y UNA VELOCIDAD DE ADM 5ML/H , SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y TIEMPO DE DESPACHO.  $ 19.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.760 $ 77.760
Total Neto $ 77.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.774
TOTAL OC $ 92.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.