Orden de Compra. Nº1426038-142-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-80-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426038-142-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-80-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 257674
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCARRETERA GENERAL SAN MARTIN 77, COLINA ( SAR COLINA - BODEGA CENTRAL  )

CONTACTO FRANCISCO MADARIAGA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AWADMEDICAL LTDA
Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T. 76.205.148-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno78UnidadAGUA OXIGENADA 1000ML FRASCO , ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DEBE SER UTILIZADA DILUIDA DE ACUERDO A LOS VOLUMENES ( 10 VOL 1:1 )  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.900 $ 159.900
42294511
Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios2087UnidadBISTURI N° 23  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.350 $ 104.350
42294511
Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios2287UnidadBISTURI N°24  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.350 $ 114.350
42201708
Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco84UnidadGEL ELECTRO Y ECO SONICO BIDON X 5 LITROS , GEL ECO SONICO Y CONDUCTOR ELECTRICO  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000
42311511
Vendas de gasa118UnidadSEDA NEGRA N°4/0 ( 75CM 1.5 METRIC, 1/2 PUNTA REDONDA 17MM ATRAUMATICA )  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.580 $ 95.580
Total Neto $ 1.356.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.674
TOTAL OC $ 1.613.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.