Orden de Compra. Nº1426038-215-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426038-215-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa de Transportes
Razón Social JUAN EDUARDO GARRIDO PASCUAL
R.U.T. 12.768.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresa de Transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadSERVICIO " PRESENTACION Y REGULARIZACION ANTE SEREMI DE SALUD , DE FUENTES DE CALEFACCION , AUTOCLAVES, GENERADORES Y EMISIONES AMBIENTALES, POR 24 MESES", PARA AÑO 2026 $1.250.000 Y AÑO 2027 $1.250.000, DETALLES Y CARACTERISTICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO " REQUERIMIENTO TECNICO ", DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DETALLES.  $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.768.109-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.