Orden de Compra. Nº1426039-19-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1426039-6-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426039-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426039-6-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426039-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA JUNJI
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA
Comuna Colina
Impuesto 8916483,17656
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2025
TítuloDescripción
Dirección de desapchoDESPACHAR A CADA ESTABLECIMIENTOS INDICADO EN LA RESOLUCIÓN N°75, SE LE ENVIARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS AL CORREO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios1Unidad no definidaMateriales fungibles varios, remítase a la resolución exenta adjunta.Materiales fungibles varios $ 46.928.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.928.859 $ 46.928.859
Total Neto $ 46.928.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.916.483
TOTAL OC $ 55.845.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.