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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426039-19-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1426039-6-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1426039-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
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R.U.T. |
70.941.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
8916483,17656 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-07-2025 |
| Dirección de desapcho | DESPACHAR A CADA ESTABLECIMIENTOS INDICADO EN LA RESOLUCIÓN N°75, SE LE ENVIARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS AL CORREO. |
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 1 | Unidad no definida | Materiales fungibles varios, remítase a la resolución exenta adjunta. | Materiales fungibles varios |
$ 46.928.859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.928.859
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$ 46.928.859
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Total Neto
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$ 46.928.859
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.916.483
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$ 55.845.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.