|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1426039-20-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426039-6-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
|
|
R.U.T. |
70.941.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
120285,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-07-2025 |
| ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | Se informa que la
adquisición de los productos será recibida únicamente contra la presentación de
la respectiva guía de despacho.
Para coordinar la
entrega, es imprescindible comunicarse previamente a través del siguiente número de contacto:
Agradecemos su
comprensión y colaboración para asegurar una recepción ordenada y conforme a
los procedimientos establecidos.
| DIRECCIÓN | CONTACTO | DIRECCION/ENCARGADO (A) | TELÉFONO | CORREO | DIAS | HORARIO | CARRETERA GRAL. SAN MARTÍN KM. 42 S/N | PRIMER CONTACTO | CAMILA MEZA NAUTO | 975283767 | CMEZA@CORPORACIONCOLINA.CL | LUNES A JUEVES | 9:00 A 13:00 | | SEGUNDO CONTACTO | MARÍA JOSÉ SARABIA RUMINO | 974615732 | MSARABIA@CORPORACIONCOLINA.CL | LUNES A JUEVES | 14:00 A 16:00 |
|
|
|
Proveedor |
Laboratorio Carlos Latorre SA |
|
Razón Social |
LABORATORIO QUIMICO SANITARIO CAR LOS LATORRE S A
|
|
R.U.T. |
96.712.790-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laboratorio Carlos Latorre SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104007
| Toma muestras de agua | 13 | Unidad no definida | Análisis físico, químico y bacteriológico de agua en los meses de junio-septiembre y noviembre. | |
$ 36.803,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 478.439
|
$ 478.439
|
|
|
Total Neto
|
$ 478.439
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 154.640
|
|
IVA 19 %
|
$ 120.285
|
|
$ 753.364
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.