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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426041-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426041-6-COT26 Florales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
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R.U.T. |
70.941.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
127727,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2026 |
| ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | 1. Se informa
que la recepción de los productos se efectuará únicamente contra presentación
de la guía de despacho. Una vez cargada en el portal, podrá emitir la factura y
enviarla a:
pagoproveedores@corporacioncolina.cl
facturas@corporacioncolina.cl
La
entrega deberá coordinarse previamente con el Sr. Catalina Pinto al 22-8295500.
Dirección
de despacho: CARRETERA OTE. GRAL. SAN MARTIN 077, Colina |
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Proveedor |
SANDRA DEL CARMEN |
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Razón Social |
SANDRA DEL CARMEN LORCA GUERRERO
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R.U.T. |
11.278.033-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANDRA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 1 | Unidad | Arreglos Florales | |
$ 672.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.250
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$ 672.250
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Total Neto
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$ 672.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.728
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$ 799.978
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.