Orden de Compra. Nº1426041-9-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426041-6-COT26 Florales"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426041-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426041-6-COT26 Florales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA BIENESTAR SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 127727,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2026
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.   Se informa que la recepción de los productos se efectuará únicamente contra presentación de la guía de despacho. Una vez cargada en el portal, podrá emitir la factura y enviarla a:

pagoproveedores@corporacioncolina.cl

facturas@corporacioncolina.cl

La entrega deberá coordinarse previamente con el Sr. Catalina Pinto al 22-8295500.

Dirección de despacho: CARRETERA OTE. GRAL. SAN MARTIN 077, Colina

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA DEL CARMEN
Razón Social SANDRA DEL CARMEN LORCA GUERRERO
R.U.T. 11.278.033-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadArreglos Florales   $ 672.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.250 $ 672.250
Total Neto $ 672.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.728
TOTAL OC $ 799.978


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.278.033-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.