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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426096-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1426096-2-L126 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1426096-2-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
2,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 1 | Unidad no definida | Las presentes bases de licitación tienen por objeto la contratación de Póliza de Seguro de Vehículos, para dotación de vehículos de la Dirección Regional Ñuble, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. (1 vehículo) | DETALLE DE PRIMA POR 12 MESES EN UF:
PRIMA AFECTA UF 15
IVA UF 2,85
PRIMA BRUTA UF 17,85 |
UF 15,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 15,0000
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UF 15,0000
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Total Neto
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UF 15,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 2,8500
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UF 17,8500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.