Orden de Compra. Nº1426099-217-AG25 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426099-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 487
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación MIRAFLORES N°945, TEMUCO
Comuna Temuco
Impuesto 52155
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES N°945, TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NoraClarisaAlarconSommer
Razón Social NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER
R.U.T. 7.559.301-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NoraClarisaAlarconSommer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras1UnidadLISTADO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS, SEGUN LISTADO ADJUNTOLISTADO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 274.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500
Total Neto $ 274.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.155
TOTAL OC $ 326.655


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.559.301-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.