Orden de Compra. Nº
1426100-115-AG26
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IP-IRC Y DR VALDIVIA, ADQUIERE SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN SC 137-26, 1426100-43-COT26.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1426100-115-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
IP-IRC Y DR VALDIVIA, ADQUIERE SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN SC 137-26, 1426100-43-COT26.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Facturación
LAS GAVIOTAS KM 4 S/N POSTE 55, VALDIVIA
Comuna
Valdivia
Impuesto
140220
Dirección de Envío de la Factura
LAS GAVIOTAS KM 4 S/N POSTE 55, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
venta, recarga y mantención de extintores de incen
Razón Social
MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES
R.U.T.
11.485.688-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
venta, recarga y mantención de extintores de incen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
1
Unidad
MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO K, 10 KILOS
MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO K, 10 KILOS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
46191601
Extintores
21
Unidad
MANTENCION Y/O RECARGA EXTINTORES PQS, 4 KILOS
MANTENCION Y/O RECARGA EXTINTORES PQS, 4 KILOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
46191601
Extintores
39
Unidad
MANTENCION Y/O RECARGA EXTINTORES PQS, 6 KILOS, 34 IP IRC Y 5 DR
MANTENCION Y/O RECARGA EXTINTORES PQS, 6 KILOS, 34 IP IRC Y 5 DR
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.000
$ 468.000
46191601
Extintores
11
Unidad
MANTENCION Y/O RECARGA DE EXTINTORES CO2, 2 KILOS, 5 IP IRC Y 6 DR
MANTENCION Y/O RECARGA DE EXTINTORES CO2, 2 KILOS, 5 IP IRC Y 6 DR
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 738.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.220
TOTAL OC
$ 878.220
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.485.688-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.