Orden de Compra. Nº1426102-94-AG26 "CONTENEDORES CON PEDESTAL PARA CENTRO IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426102-94-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES CON PEDESTAL PARA CENTRO IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 246814,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLEANS
Razón Social IMPORTADORA ORLEANS LTDA
R.U.T. 82.771.800-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLEANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7Unidad7 UNIDADES CONTENEDORES DE BASURA. DETALLE DE PRODUCTOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. IMAGEN REFERENCIAL.PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA E INDICAR EL NUMERO DE LA FACTURA EN LA O.C, ENVIAR DOCUMENTO ELECTRONICO A CASILLA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DESPACHO DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 17:00 HOR $ 185.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.025 $ 1.299.025
Total Neto $ 1.299.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.815
TOTAL OC $ 1.545.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.