Orden de Compra. Nº1426397-107-AG26 "NDM ADQ. INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ PERTENENCIENTE AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE a compra ágil: 1426397-31-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ PERTENENCIENTE AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE a compra ágil: 1426397-31-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 1107641,1
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Solucion Vertical
Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T. 76.406.208-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Solucion Vertical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121525
Interruptores infusibles1GlobalValor neto insumos especilaidad de electronica, de acuerdo a especificaciones técnicas.GLOBAL INSUMOS ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA, SE ADJUNTA COTIZACION $ 5.829.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.829.690 $ 5.829.690
Total Neto $ 5.829.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.107.641
TOTAL OC $ 6.937.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.