Orden de Compra. Nº1426397-115-SE26 "NDM ADQ. MATERIAL TECNICO PROFESIONAL PARA MECANICA DEL LICEO LTPA DESDE 1426397-8-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-115-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. MATERIAL TECNICO PROFESIONAL PARA MECANICA DEL LICEO LTPA DESDE 1426397-8-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426397-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 374 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 900885
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion y Logistica MCV
Razón Social SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MARIO CHOQUE E
R.U.T. 77.505.064-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion y Logistica MCV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101615
Alternadores1GlobalLínea N°8 valor total netoPLAZO DE ENTREGA DE 05 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. VALORES INCLUYEN DESPACHO A LA DIRECCIÓN REQUERIDA EN LA COMUNA DE IQUIQUE. GARANTÍA LEGAL DE 06 MESES. $ 4.741.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.741.500 $ 4.741.500
Total Neto $ 4.741.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 900.885
TOTAL OC $ 5.642.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.