Orden de Compra. Nº1426397-123-AG26 "1426397-54-COT26 GPR CONTRATACIÓN SERV. VACUNACIÓN PARA TP ENFERMERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 1426397-54-COT26 GPR CONTRATACIÓN SERV. VACUNACIÓN PARA TP ENFERMERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 380
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 1114453,74
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vacunatorio Sonrisa Infantil
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA LIMITADA
R.U.T. 76.053.557-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vacunatorio Sonrisa Infantil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1GlobalLAS CANTIDADES SON REFERENCIALES LAS QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR SEGÚN MATRICULA DEL AÑO LECTIVO, SE ADJUNTA TÉRMINO DE REFERENCIA. SE CANCELARÁ EL MONTO POR DOSIS DE ESTUDIANTE VACUNADOS. LOS OFERENTES DEJEN ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN SOLICITA EN EL TÉRMINO DE REFENCIA CASO CONTRARIO SE DEJARÁ INADMISIBLE. SE EVALUARA EL VALOR UNITARIO POR VACUNA DE CADA PROPUESTA, POR LO CUAL EL OFERENTE DEBE POSTULAR EN LA PLATAFORMA (MP) POR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ES DECIR $6.076.000.- IVA INCLUIDO.   $ 5.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865.546 $ 5.865.546
Total Neto $ 5.865.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.114.454
TOTAL OC $ 6.980.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.