Orden de Compra. Nº1426397-306-SE25 "1426397-32-LQ25 KJC SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-306-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 1426397-32-LQ25 KJC SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426397-32-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA #340 OFICINA 1310
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #340 OFICINA 1310
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ARAKSAYA
Razón Social TRANSPORTES ARAKSAYA LIMITADA
R.U.T. 77.057.513-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ARAKSAYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadÍTEM N°1: TRASLADOS INTERNO ALTO HOSPICIO DESTINO ESTABLECIMIENTOS: SIMON BOLIVAR Y ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABEROFERTA LINEA 1 $ 81.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900.000 $ 81.900.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadÍTEM N°2: TRASLADO ALTO HOSPICIO – IQUIQUE- ALTO HOSPICIO: DESTINO ESTABLECIMIENTOS: FLOR DEL INCA, CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORALOFERTA LINEA 2 $ 39.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600.000 $ 39.600.000
Total Neto $ 121.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 121.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.