Orden de Compra. Nº1426404-19-SE26 "1426397-7-LP26 PVS SUMINISTRO MAT ASEO JUNIO 2026 J.I."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426404-19-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 1426397-7-LP26 PVS SUMINISTRO MAT ASEO JUNIO 2026 J.I.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se enviará en fecha posterior, por coordinación de unidad técnica.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426397-7-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION JUNJI SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 538
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA N 340
Comuna Iquique
Impuesto 1583401,1
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161601
Catalizadores de ácido1GlobalCORRESPONDE A LISTADO DE PRODUCTOS DE ÍTEM N°1: a) PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE ASEO. Según detalle adjunto.ITEM 1 - ADJUNTO DOCUMENTACION Y ANEXOS $ 8.333.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.333.690 $ 8.333.690
Total Neto $ 8.333.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.583.401
TOTAL OC $ 9.917.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.