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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426404-19-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1426397-7-LP26 PVS SUMINISTRO MAT ASEO JUNIO 2026 J.I. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se enviará en fecha posterior, por coordinación de unidad técnica. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1426397-7-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Iquique
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R.U.T. |
61.980.910-6 |
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Dirección de Facturación |
ESMERALDA N 340 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1583401,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA N 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161601
| Catalizadores de ácido | 1 | Global | CORRESPONDE A LISTADO DE PRODUCTOS DE ÍTEM N°1: a) PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE ASEO. Según detalle adjunto. | ITEM 1 - ADJUNTO DOCUMENTACION Y ANEXOS |
$ 8.333.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.333.690
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$ 8.333.690
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Total Neto
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$ 8.333.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.583.401
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$ 9.917.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.