|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1426585-3-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantención Zona N°2- - Junji |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1305544-10-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Educación Pública Santa Corina
|
|
R.U.T. |
61.981.080-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
25629332,465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCCIONES REDIN SPA |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIONES REDIN SPA
|
|
R.U.T. |
77.140.072-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CONSTRUCCIONES REDIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | Según lo indicado en las bases Administrativas y técnicas de la licitación pública 1305544-10-LR24 | Según lo indicado en las bases Administrativas y técnicas de la licitación pública 1305544-10-LR24 |
$ 134.891.224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.891.224
|
$ 134.891.224
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.891.224
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.629.332
|
|
$ 160.520.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.