Orden de Compra. Nº1427-149-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1427-149-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 165
Usuario SIGFE CRISTINA FRIZ UllOA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Facturación Pirineos N° 0830
Comuna Temuco
Impuesto 11732
Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1384908 )CARPETA DIMERC CARTULINA CON PESTANA PIGMENTADA AZUL OPACO UNIDAD 1411409(1384908) CARPETA DIMERC CARTULINA CON PESTANA PIGMENTADA AZUL OPACO UNIDAD; Código: R193111; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $3 $ 78,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 7.800 $ 8.100
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar16 (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $33 $ 832,00 $ 0,00 $ 528,00 $ 13.312 $ 13.840
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008103 )LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD 1026103(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD; Código: L408877; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $4 $ 90,00 $ 0,00 $ 400,00 $ 9.000 $ 9.400
44102801
2239-4-LP14
Plastificadoras1 (1109877 )PLASTIFICADORA GBC FUSION 1100L A3 UNIDAD 1129877(1109877) PLASTIFICADORA GBC FUSION 1100L A3 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $1042 $ 26.050,00 $ 0,00 $ 1.042,00 $ 26.050 $ 27.092
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1518359 )DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ AMARILLO UNIDAD 1520360(1518359) DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 189,00 $ 0,00 $ 160,00 $ 3.780 $ 3.940
Total Neto $ 62.372
Descuento $ 624
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.732
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.