Orden de Compra. Nº1427-22-CM20 "MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA INSTITUCIONAL CRJD 38"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1427-22-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA INSTITUCIONAL CRJD 38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Facturación Pirineos N° 0830
Comuna Temuco
Impuesto 72328
Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIPE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES LOS URALES LTD
R.U.T. 76.164.781-4
Sucursal FELIPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464(1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(676) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 380.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.676 $ 380.676
Total Neto $ 380.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.328
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 453.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.