Orden de Compra. Nº1427-40-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1427-40-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103
Usuario SIGFE Carolina Guzmán Gonzalez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Facturación Pirineos N° 0830
Comuna Temuco
Impuesto 24829
Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico60 (976395 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS 991395(976395) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS; Código: 12542; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.680 $ 130.680
Total Neto $ 130.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.829
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 155.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.