Orden de Compra. Nº1427-68-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1427-68-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.018-8
Dirección de Facturación Pirineos N° 0830
Comuna Temuco
Impuesto 36322
Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1006738 )PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 X 1.30 M UNIDAD 1024738(1006738) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 X 1.30 M UNIDAD; Código: 81421; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.708 $ 53.708
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario30 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.790 $ 32.790
46182205
2239-4-LP14
Reposapiés25 (1110761 )APOYA MUNECAS KENSINGTON L22801A WRIST PILLOW - PARA TECLADO UNIDAD 1130776(1110761) APOYA MUNECAS KENSINGTON L22801A WRIST PILLOW - PARA TECLADO UNIDAD; Código: 17410; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.600 $ 106.600
Total Neto $ 193.098
Descuento $ 1.931
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.322
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 227.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.