Orden de Compra. Nº1428-174-CM18 "ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1428-174-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.004-8
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00170 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.004-8
Dirección de Facturación Caupolican Nº 653
Comuna Aysén
Impuesto 94604
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 653
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas5 (975051 )INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL CAJA 12 UNIDADES 990051(975051) INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL CAJA 12 UNIDADES; Código: 10113266; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.340 $ 137.340
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas16 (1255138 )LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD 1281143(1255138) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD; Código: 10106620; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.680 $ 87.680
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (993142 )LIMPIA PISOS POETT LIMPIADOR POETT LAVANDA X 4000 CC 4000 CC 1010145(993142) LIMPIA PISOS POETT LIMPIADOR POETT LAVANDA X 4000 CC 4000 CC; Código: 10251083; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.310 $ 39.310
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (1400832 )DESINFECTANTE CLOROX PASTILLA AZUL WC 40 GR 24 UNIDADES 1427334(1400832) DESINFECTANTE CLOROX PASTILLA AZUL WC 40 GR 24 UNIDADES; Código: 10121944; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.966 $ 58.966
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles4 (975095 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 12 UNIDADES 990095(975095) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 12 UNIDADES; Código: 10112167; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
0
2239-7-LP12
 4 (1138447 )BOLSA DE BASURA AZERO 80 X 110 15 PAQUETES X 10 UNIDADES 1160502(1138447) BOLSA DE BASURA AZERO 80 X 110 15 PAQUETES X 10 UNIDADES; Código: 10101840; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.724 $ 61.724
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl5 (1172296 )CLORO CLORINDA GEL FLORES SILVESTRES 900 GR 12 UNIDADES 1198308(1172296) CLORO CLORINDA GEL FLORES SILVESTRES 900 GR 12 UNIDADES; Código: 10117029; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.575 $ 56.575
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (976877 )JABÓN DE TOCADOR ELITE GRANEL ECONÓMICO 5 LITROS 991877(976877) JABÓN DE TOCADOR ELITE GRANEL ECONÓMICO 5 LITROS; Código: 10106622; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.602 $ 19.602
Total Neto $ 497.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.604
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 592.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.