Orden de Compra. Nº1428-27-SE23 "TD TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS PREFACTURA NRO. 0125299589"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1428-27-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra TD TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS PREFACTURA NRO. 0125299589
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.004-8
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.004-8
Dirección de Facturación Caupolican Nº 653
Comuna Aysén
Impuesto 16812,72
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 653
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilexpress S.A.
Razón Social CHILEXPRESS S A
R.U.T. 96.756.430-3
Sucursal Chilexpress S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional1Unidad no definidaLa Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, requiere contar con el servicio Courier (Encomiendas/Correspondencia y Encomiendas) por un período de 24 meses y/o término del presupuesto. PREFACTURA N° 025299589 por los servicios MARZO 2023. Revisar anexo "REQUISITOS DE FACTURACIÓN" * Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura   $ 88.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.488 $ 88.488
Total Neto $ 88.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.813
TOTAL OC $ 105.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.