Orden de Compra. Nº
1428-60-SE10
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ART. DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1428-60-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Nacional de Pesca - XI Región
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca
R.U.T.
60.701.004-8
Dirección de Unidad de Compra
Eleuterio Ramirez N°1423
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca
R.U.T.
60.701.004-8
Dirección de Facturación
Eleuterio Ramirez N°1423
Comuna
Aysén
Impuesto
17915,86
Dirección de Envío de la Factura
Eleuterio Ramirez N°1423
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
24111503
Bolsas de plástico
7
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 90*110
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.148
$ 8.148
24111503
Bolsas de plástico
12
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 50*70
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.376
$ 8.376
47121802
Removedores
4
Unidad no definida
CERA LIQUIDA BLEM INCOLORA
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.176
$ 4.176
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES AROMA LAVANDA NARANJA
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.080
$ 5.080
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad no definida
POET LIQUIDO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
47131824
Productos de limpieza de ventanas
50
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.350
$ 12.350
47131816
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
14111704
Papel higiénico
70
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.390
$ 19.390
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.174
$ 3.174
31211901
Paños para herramientas
2
Unidad no definida
DANZARINA TRAPO AMARILLO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
47131603
Esponjas
6
Unidad no definida
ESPONJA LAVALOZAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad no definida
CLORO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS CON MANGO
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.344
$ 11.344
53131608
Jabones
4
Unidad no definida
jabones liquidos
$ 776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.104
$ 3.104
Total Neto
$ 94.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.916
TOTAL OC
$ 112.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.