|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1428-93-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1428-12-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1428-12-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Pesca - XI Región |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
60.701.004-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez N°1423 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
60.701.004-8 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez N°1423 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
19456 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez N°1423 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
ATG Chile Ltda |
|
Razón Social |
ALTA TECNOLOGIA GRAFICA CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.193.450-3 |
|
Sucursal |
ATG Chile Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad | toner brother tn - 350 | |
$ 25.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.400
|
$ 102.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.456
|
|
$ 121.856
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.