Orden de Compra. Nº1428662-13-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1428662-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1428662-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1428662-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC
R.U.T. 71.160.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC
R.U.T. 71.160.900-8
Dirección de Facturación LOS CARRERAS S N
Comuna Puqueldón
Impuesto 245366
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS S N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Mecánicos I.G.B.
Razón Social IVÁN RICARDO GÓMEZ BÓRQUEZ
R.U.T. 8.480.109-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Mecánicos I.G.B.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN KXDV39, SEGUN PUNTO 2.B DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
40161505
Filtros de aire1UnidadSe requiere adquirir repuestos alternativos, reparaciones y mantenciones en taller del proveedor dentro de la Provincia de Chiloé. Según punto 2.a de los términos de referencia.  $ 801.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.400 $ 801.400
Total Neto $ 1.291.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.366
TOTAL OC $ 1.536.766


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.480.109-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.