Orden de Compra. Nº1428670-93-AG26 "Adquisición de insumos de cafetería 1428670-59-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1428670-93-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de cafetería 1428670-59-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE
Razón Social ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE
R.U.T. 65.117.794-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE
R.U.T. 65.117.794-4
Dirección de Facturación Lago villarrica 0267
Comuna San Bernardo
Impuesto 332308,1
Dirección de Envío de la Factura Lago villarrica 0267
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCADO LOS LOBOS
Razón Social SOCIEDAD MYC SPA
R.U.T. 77.873.786-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCADO LOS LOBOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral300BotellaAgua mineral sin gas 600 cc. (referencia calidad Vital, Cachantun)  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
50201709
Café instantáneo70UnidadCafé granulado frasco de vidrio 170g. (referencia de calidad selección, Marley)  $ 6.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.730 $ 422.730
50201710
Té de hierbas20CajaTé de hierbas mixtas 100 bolsas. (referencia de calidad supremo)  $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
50201711
Té instantáneo50CajaTé Negro 100 bolsas (referencia calidad Supremo, Lipton)  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
50202310
Agua mineral300BotellaAgua mineral con gas 600 cc. (referencia calidad Vital, Cachantun  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200BolsaAzúcar granulada 1kg. (referencia calidad Iansa)  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 132.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales30BotellaEndulzante liquido stevia 180 ml. (referencia calidad Iansa, Daily, Natura)  $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.560
50201709
Café instantáneo50Tarro- Café instantáneo 400g. (referencia calidad Nescafé)  $ 11.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.400 $ 581.400
Total Neto $ 1.748.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.308
TOTAL OC $ 2.081.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.