Orden de Compra. Nº1429-78-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-35-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1429-78-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-35-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra R.M - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.015-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.015-3
Dirección de Facturación Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
Comuna Pudahuel
Impuesto 123095,3
Dirección de Envío de la Factura Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones24UnidadJABON LIQUIDO 500 ML SIMONDS HIGIENIC  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
14111704
Papel higiénico17PaquetePAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 6 ROLLOS 250 MT. D/H TECNOPAPEL  $ 7.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.810 $ 134.810
14111703
Toallas de papel30PaqueteTOALLA PAPEL PAQUETE DE 2 ROLL. 200 MT. ELITE D/H DISP.91501  $ 8.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.380 $ 265.380
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA PAPEL PAQUEDE DE 2 ROLL. 280 MT TORK ADVAN   $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
Total Neto $ 647.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.095
TOTAL OC $ 770.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 93.558.000-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.