|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430-111-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1430-10-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1430-10-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Grumete Bolados N° 125 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
60800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Grumete Bolados N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNIDAD PROYECTOS |
|
Razón Social |
CODEM INGENIERIA Y PROYECTOS SpA
|
|
R.U.T. |
76.338.931-6 |
|
Sucursal |
UNIDAD PROYECTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | | Servicio de cambio de luminaria en oficina, sala de reunión y hall. |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Servicio de reforzamiento con acero estructural en muro sala de reunión. | |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.800
|
|
$ 380.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.