Orden de Compra. Nº1430396-26-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1430396-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430396-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1430396-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1430396-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP CULTURAL DE NUNOA
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
R.U.T. 71.473.100-9
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 4280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará en dos cuotas: la primera factura se emitirá al día hábil siguiente de finalizado el servicio, y la segunda, 30 días después. Cada factura se pagará 30 días corridos tras su fecha de emisión.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
R.U.T. 71.473.100-9
Dirección de Facturación IRARRAZAVAL 4280
Comuna Ñuñoa
Impuesto 9063520,79
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL 4280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Toso
Razón Social Grupo Toso S.p.A.
R.U.T. 76.546.102-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Toso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidadde acuerdo a bases de licitaciónValor precio Unitario Neto $ 47.702.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.702.741 $ 47.702.741
Total Neto $ 47.702.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.063.521
TOTAL OC $ 56.766.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.