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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430396-26-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1430396-1-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1430396-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CORP CULTURAL DE NUNOA |
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Razón Social |
CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
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R.U.T. |
71.473.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
IRARRAZAVAL 4280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuará en dos cuotas: la primera factura se emitirá al día hábil siguiente de finalizado el servicio, y la segunda, 30 días después. Cada factura se pagará 30 días corridos tras su fecha de emisión. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
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R.U.T. |
71.473.100-9 |
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Dirección de Facturación |
IRARRAZAVAL 4280 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
9063520,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZAVAL 4280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Toso |
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Razón Social |
Grupo Toso S.p.A.
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R.U.T. |
76.546.102-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Toso |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | de acuerdo a bases de licitación | Valor precio Unitario Neto |
$ 47.702.741,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.702.741
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$ 47.702.741
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Total Neto
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$ 47.702.741
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.063.521
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$ 56.766.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.